|
Faktúra |
2013118
|
potraviny
|
39,71 |
s DPH |
88
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Turianska pekáreň, spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
2013059
|
ooprava zariadení ŠJ
|
288,36 |
s DPH |
13052013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Latko Rudolf - OMES |
Základná škola |
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
2013041
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
227,05 |
s DPH |
|
O.Z.01/17/02/2009 EZS
|
11.04.2013 |
|
|
|
REMIS - Jaromír Remiš |
Základná škola |
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
2013039
|
oprava kosačky
|
45,00 |
s DPH |
140
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Elektroopravy - Jaromír Jančovič |
Základná škola |
|
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
2013035
|
potraviny
|
38,41 |
s DPH |
25
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Turianska pekáreň, spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
12.02.2013 |
|
Faktúra |
2013008
|
ooprava zariadení ŠJ
|
127,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Radoslav Kubáň |
Základná škola |
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
2013002
|
oprava webu
|
15,00 |
s DPH |
41
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Marián Remeň - ECOMP |
Základná škola |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
2011162
|
Elektromontáž MT 2011162
|
1 352,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Elektromontáž Martin, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011139
|
Elektromontáž MT 2011139
|
2 979,42 |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
Elektromontáž Martin, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011087
|
Bramapo 2011087
|
1 106,08 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
|
|
|
Bramapo s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011059
|
ELMIX 2011059
|
6 027,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Ivan Neboška ELMIX |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011015
|
Bytoma 2011015
|
6 253,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Stanislav Tomaščík - BYTOMA |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011012
|
Bytoma 2011012
|
3 637,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
Stanislav Tomaščík - BYTOMA |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011011
|
Bytoma 2011011
|
1 122,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
Stanislav Tomaščík - BYTOMA |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1912013
|
prečistenie odpadového potrubia elektrickou špirálou
|
60,00 |
s DPH |
146
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Profit Jozef Kvočkuliak |
Základná škola |
|
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
1892013
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
37
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Michaela Fruit |
Základná škola |
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
1882013
|
prečistenie odpadového potrubia elektrickou špirálou
|
60,00 |
s DPH |
141
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Profit Jozef Kvočkuliak |
Základná škola |
|
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
1732013
|
potraviny
|
294,84 |
s DPH |
67
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Ján Onduš |
Základná škola |
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
1682013
|
potraviny
|
416,95 |
s DPH |
30
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Michaela Fruit |
Základná škola |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
1672013
|
prečistenie odpadového potrubia elektrickou špirálou
|
60,00 |
s DPH |
125
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Profit Jozef Kvočkuliak |
Základná škola |
|
|
31.05.2013 |